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2024財務部內控審計方案

工作總結 時間:2023-06-29 19:12:01 收藏 WORD下載

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為規范企業財務管理工作,推進企業財務管理內部控制制度的建設和執行,按照公司20**年審計工作計劃,對財務部開展財務管理內控制度審計。為確保審計有效順利開展,制定本方案。

一、審計目的

通過對財務管理內控制度的建立和執行情況進行審計,查找財務管理中的薄弱環節及存在問題,進一步加強和規范財務管理,加強內部會計監督,從而提高企業會計信息質量,保護資產的安全完整,確保經營目標的全面完成。

二、審計范圍

本次審計范圍為**財務管理內部控制制度的建設和執行情況,根據工作需要可適當延伸。

三、審計內容及重點

在了解企業財務管理現狀的基礎上,重點關注預算管理、成本管理、資金管理、資產管理、融資等方面的內控制度的建立及執行情況。

(一)資金管理

1.資金管理制度建設

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