摘要:好筆桿子網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《財務部內(nèi)控審計方案》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在好筆桿子網(wǎng)還可以找到更多《財務部內(nèi)控審計方案》。
為規(guī)范企業(yè)財務管理工作,推進企業(yè)財務管理內(nèi)部控制制度的建設和執(zhí)行,按照公司20**年審計工作計劃,對財務部開展財務管理內(nèi)控制度審計。為確保審計有效順利開展,制定本方案。
一、審計目的
通過對財務管理內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進行審計,查找財務管理中的薄弱環(huán)節(jié)及存在問題,進一步加強和規(guī)范財務管理,加強內(nèi)部會計監(jiān)督,從而提高企業(yè)會計信息質(zhì)量,保護資產(chǎn)的安全完整,確保經(jīng)營目標的全面完成。
二、審計范圍
本次審計范圍為**財務管理內(nèi)部控制制度的建設和執(zhí)行情況,根據(jù)工作需要可適當延伸。
三、審計內(nèi)容及重點
在了解企業(yè)財務管理現(xiàn)狀的基礎上,重點關注預算管理、成本管理、資金管理、資產(chǎn)管理、融資等方面的內(nèi)控制度的建立及執(zhí)行情況。
(一)資金管理
1.資金管理制度建設
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